目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 中共盘锦市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 中共盘锦市委宣传部2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年中共盘锦市委宣传部部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预〔2025〕1号)
2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
第二部分 中共盘锦市委宣传部概况
一、部门职责
市委宣传部作为市委主管意识形态方面工作的职能部门,其职责是:一、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。二、负责引导社会舆论,指导、协调文化(新闻出版)、广播电视等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导。三、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动;协助市委组织部做好全市党员教育工作;会同有关部门做好国防教育工作、爱国主义教育和形势任务教育。四、按干部管理权限、协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部,指导市直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设;制定宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施。五、贯彻落实中央、省市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;制定宣传文化系统有关政策、法规和事业发展规划;协调指导宣传文化系统各部门做好工作。六、负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调。
二、机构设置
纳入中共盘锦市委宣传部2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.中共盘锦市委宣传部本级
第三部分 中共盘锦市委宣传部2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算1322.905万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入1322.905万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算1322.905万元,其中:
1.基本支出615.235万元;
2.项目支出707.67万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出
435.58万元;政府购买服务支出340万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个,涉及资金707.67万元。
2025年预算收支比上年增加92.105万元,增减变化的主要原因为人员经费增加。
二、部门管理专项资金情况
2025年,中共盘锦市委宣传部管理专项资金共0个,涉及资金0万元。其中:0项目0万元;0项目0万元(需列出所有项目)。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共盘锦市委宣传部机关运行经费预算为32.15万元,主要包括办公费6.45万元、邮电费0.06元、维修费4万元、劳务费3.6万元、工会经费5.65万元、公务车维护费4.5万元、其他商品和服务支出7.89万元。
四、政府采购情况
2025年中共盘锦市委宣传部安排政府采购预算435.58万元,具体为货物95.58万元,服务340万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共盘锦市委宣传部财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为13.5万元,比上年减少3万元,下降(增长)18.18%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为0。
2.公务接待费9万元,比上年减少3万元,下降(增长)18.18%。主要原因为公务接待费用减少。
3.公务用车购置及运行费4.5万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)XX%;公务用车运行费4.5万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是0。
财政拨款预算“三公”经费支出表
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单位:万元
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项目
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金额
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(2025-1)年
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2025年
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合计
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16.5
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13.5
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1.因公出国(境)费
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2.公务接待费
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12
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9
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3.公务用车购置及运行费
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其中:公务用车购置费
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公务用车运行费
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4.5
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4.5
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六、国有资产占用情况
中共盘锦市委宣传部2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共盘锦市委宣传部2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共9个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共9个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个,涉及资金707.67万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2025年中共盘锦市委宣传部部门
预算公开表
(该部分内容详见附件)


















